info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    26020075/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    26/02/2019
                Valor
                    R$ 2.295,35
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 -2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    35.043.876/0001-08
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE071/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        30/05/2018
                    Data Publicação
                        02/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 585.474,64
                    Valor Total
                        R$ 336.574,10
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        231/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        03/09/2018
                    Vigência
                        03/09/2018 - 03/09/2019
                    Valor Total
                        R$ 78.078,14
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - AZUL | R$ 39,33 | 20,000000 | R$ 786,60 | 
| 2 | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA - PRETA | R$ 40,00 | 10,000000 | R$ 400,00 | 
| 3 | PASTA C/ ELASTICO PAPELÃO | R$ 1,22 | 40,000000 | R$ 48,80 | 
| 4 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - VERMELHA | R$ 39,99 | 5,000000 | R$ 199,95 | 
| 5 | BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 | R$ 13,90 | 10,000000 | R$ 139,00 | 
| 6 | PAPEL MADEIRA TAM 66 X 96 80G | R$ 0,43 | 100,000000 | R$ 43,00 | 
| 7 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA 18ML | R$ 0,80 | 100,000000 | R$ 80,00 | 
| 8 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 484 X 550MM | R$ 2,99 | 200,000000 | R$ 598,00 | 
| Total | R$ 2.295,35 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3307
                                                            Data: 26/03/2019
                                                            Valor: R$ 2.295,35
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 -2021.
                                                        | Número: 41589 | Data Emissão: 26/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 2.295,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.295,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190018559295 | Chave Acesso: 23190335043876000108550010000415891010535005 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - AZUL | CAIXA | 20.0000 | R$ 39,33 | R$ 786,60 | 
| 002 | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA - PRETA | CAIXA | 10.0000 | R$ 40,00 | R$ 400,00 | 
| 003 | PASTA C/ ELASTICO PAPELÃO | UNIDADE | 40.0000 | R$ 1,22 | R$ 48,80 | 
| 004 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - VERMELHA | CAIXA | 5.0000 | R$ 39,99 | R$ 199,95 | 
| 005 | BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 | PACOTE | 10.0000 | R$ 13,90 | R$ 139,00 | 
| 006 | PAPEL MADEIRA TAM 66 X 96 80G | FOLHAS | 100.0000 | R$ 0,43 | R$ 43,00 | 
| 007 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA 18ML | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,80 | R$ 80,00 | 
| 008 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 484 X 550MM | UNIDADE | 200.0000 | R$ 2,99 | R$ 598,00 | 
                                            Total Geral: R$ 2.295,35                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 -2021. | 28/06/2019 | 28060167 | R$ 2.295,35 | |
| Total | R$ 2.295,35 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        