info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    25110001/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    25/11/2020
                Valor
                    R$ 801,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS                                              
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    26.383.079/0001-70
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        182/2019-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        14/01/2020
                    Data Publicação
                        04/11/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 431.550,00
                    Valor Total
                        R$ 275.366,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0045/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        11/02/2020
                    Vigência
                        11/02/2020 - 10/02/2021
                    Valor Total
                        R$ 5.233,20
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ACIDOS CAPRILICO, CAPRICO, LAURICO, LINOLEICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS C/ VITAMINAS "A" E "E", FR 200ML. | R$ 5,34 | 150,000000 | R$ 801,00 | 
| Total | R$ 801,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14351
                                                            Data: 14/12/2020
                                                            Valor: R$ 801,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 1958 | Data Emissão: 08/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 801,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 801,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 066371791 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200073156778 | Chave Acesso: 23201226383079000170550010000019581000019586 | Chave Verific: 23201226383079000170550010000019581000019586 | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSTO DOS ACIDOS CAPRILICO, CAPRICO, LAURICO, LINOLEICO, LECITINA DE SOJA, ASSOCIADOS C/ VITAMINAS "A" E "E", FR 200ML. | FRASCO | 150.0000 | R$ 5,34 | R$ 801,00 | 
                                            Total Geral: R$ 801,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 801,00 | 
| Total | R$ 801,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 06/05/2021 | 06050009 | R$ 801,00 | 
| Total | R$ 801,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        