info Empenho
Número
25060024/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2019
Valor
R$ 3.970,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL , NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE106/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
30/05/2018
Valor Estimado
R$ 77.413,75
Valor Total
R$ 54.013,25
assignment Contrato
Número
225/2018-SMS
Data Assinatura
23/08/2018
Vigência
23/08/2018 - 23/08/2019
Valor Total
R$ 25.437,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAL 20KG | R$ 9,90 | 1,000000 | R$ 9,90 |
2 | TELHA CERAMICA COLONIAL DE 1º QUALIDADE | R$ 0,39 | 500,000000 | R$ 195,00 |
3 | MASSA EPOXI 100G | R$ 6,13 | 2,000000 | R$ 12,26 |
4 | REJUNTE NA COR BRANCA 1KG | R$ 3,98 | 3,000000 | R$ 11,94 |
5 | CIMENTO CP II 50KG | R$ 26,50 | 2,000000 | R$ 53,00 |
6 | ARGAMASSA INTERNA ACI C20 KG | R$ 8,20 | 12,000000 | R$ 98,40 |
7 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCO | R$ 85,28 | 5,000000 | R$ 426,40 |
8 | ADESIVO DE SILICONE TUBO PARA PISTOLA APLICADOR 280 | R$ 12,63 | 5,000000 | R$ 63,15 |
9 | BACIA E CAIXA ACIPLADA CONVENCIONAL COR BRANCO | R$ 193,66 | 5,000000 | R$ 968,30 |
10 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL COM ABERTURA FRONTAL COR BRANCO | R$ 311,80 | 5,000000 | R$ 1.559,00 |
11 | LAVATORIO SEM COLUNA DE LOUÇA 42 X 30CM COR BRANCO | R$ 37,54 | 15,000000 | R$ 563,10 |
12 | PISTOLA APLICADORA PARA SILICONE ADESIVO DE SILICONE 280G | R$ 10,50 | 1,000000 | R$ 10,50 |
Total | R$ 3.970,95 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
8676 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL , NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/07/2019 | 3142 | R$ 3.970,95 | |
Total | R$ 3.970,95 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL , NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/08/2019 | 28080095 | R$ 3.970,95 | |
Total | R$ 3.970,95 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |