info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    25060018/2015
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    25/06/2015
                Valor
                    R$ 1.676,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Vinculados a Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    05.675.713/0001-79
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE027/2014
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        05/02/2015
                    Data Publicação
                        15/10/2014
                    Valor Estimado
                        R$ 1.113.774,05
                    Valor Total
                        R$ 474.269,76
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        004012015101
                    Data Assinatura
                        05/05/2015
                    Vigência
                        05/05/2015 - 05/05/2016
                    Valor Total
                        R$ 15.225,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASCARA BICO DE PATO | R$ 2,10 | 200,000000 | R$ 420,00 | 
| 2 | ALCOOL GEL 70% (500G) | R$ 3,10 | 400,000000 | R$ 1.240,00 | 
| 3 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4 | R$ 0,40 | 40,000000 | R$ 16,00 | 
| Total | R$ 1.676,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 13779
                                                            Data: 05/08/2015
                                                            Valor: R$ 644,10
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 6913 | Data Emissão: 05/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 644,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 644,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150041123117 | Chave Acesso: 23150705675713000179550010000069131000069135 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MASCARA BICO DE PATO | UNIDADE | 200.0000 | R$ 2,10 | R$ 420,00 | 
| 002 | ALCOOL GEL 70% (500G) | FRASCO | 71.0000 | R$ 3,10 | R$ 220,10 | 
| 003 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 0,40 | R$ 4,00 | 
Cód. Liquidação: 17419
                                                            Data: 07/10/2015
                                                            Valor: R$ 384,40
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 7401 | Data Emissão: 07/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 384,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 384,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150055158527 | Chave Acesso: 23151005675713000179550010000074011000074019 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL GEL 70% (500G) | FRASCO | 124.0000 | R$ 3,10 | R$ 384,40 | 
                                            Total Geral: R$ 1.028,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 25/11/2015 | 25110054 | R$ 384,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26/08/2015 | 26080065 | R$ 644,10 | |
| Total | R$ 1.028,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 31/03/2016 | R$ 125,80 | 
| Total | R$ 125,80 | |
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/04/2016 | 14040128 | R$ 125,80 | 
| Total | R$ 125,80 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 395,90 | 
| Total | R$ 395,90 | |
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 125,80 | 
| Total | R$ 125,80 | |
 
                        