info Empenho
Número
25020020/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/02/2016
Valor
R$ 133.175,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
043201502
Data Assinatura
01/10/2014
Vigência
01/10/2014 - 30/10/2014
Valor Total
R$ 700,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 200 DOSES R$ 30,17 1.000,000000 R$ 30.170,00
2 SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL CX COM 50 (ENVELOPE COM 27,9GR R$ 0,39 200.000,000000 R$ 79.980,00
3 NORETISTERONA 0,35MG CARTELA C/35 COMPRIMIDO R$ 5,77 1.000,000000 R$ 5.775,00
4 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES R$ 6,90 2.500,000000 R$ 17.250,00
Total R$ 133.175,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4177
Data: 08/03/2016
Valor: R$ 66.587,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 112265 Data Emissão: 08/03/2016 Doc. Ref.: 201603 Valor Bruto: R$ 66.587,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: 1621936540 Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 66.587,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2016 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 143160038268372 Chave Acesso: 43160302520829000140550010001122651055069147 Chave Verific: Série do Selo: 14
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 200 DOSES FRASCO 500.0000 R$ 30,17 R$ 15.085,00
002 SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL CX COM 50 (ENVELOPE COM 27,9GR ENVELOPE 100000.0000 R$ 0,40 R$ 39.990,00
003 NORETISTERONA 0,35MG CARTELA C/35 COMPRIMIDO UNIDADE 500.0000 R$ 5,78 R$ 2.887,50
004 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES FRASCO 1250.0000 R$ 6,90 R$ 8.625,00
Cód. Liquidação: 4365
Data: 22/03/2016
Valor: R$ 2.887,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 113206 Data Emissão: 22/03/2016 Doc. Ref.: 201603 Valor Bruto: R$ 2.887,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: 1626399773 Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.887,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2016 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 143160046834542 Chave Acesso: 43160302520829000140550010001132061570508701 Chave Verific: Série do Selo: 14
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 NORETISTERONA 0,35MG CARTELA C/35 COMPRIMIDO UNIDADE 500.0000 R$ 5,78 R$ 2.887,50
Cód. Liquidação: 4368
Data: 22/03/2016
Valor: R$ 63.700,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 113205 Data Emissão: 22/03/2016 Doc. Ref.: 201603 Valor Bruto: R$ 63.700,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: 1626399782 Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 63.700,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2016 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 143160046833709 Chave Acesso: 43160302520829000140550010001132051297530144 Chave Verific: Série do Selo: 14
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 200 DOSES FRASCO 500.0000 R$ 30,17 R$ 15.085,00
002 SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL CX COM 50 (ENVELOPE COM 27,9GR ENVELOPE 100000.0000 R$ 0,40 R$ 39.990,00
003 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES FRASCO 1250.0000 R$ 6,90 R$ 8.625,00
Total Geral: R$ 133.175,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 21/06/2016 21060023   R$ 25.000,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 08/06/2016 08060071   R$ 41.587,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 04/05/2016 04050028   R$ 66.587,50
Total R$ 133.175,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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