info Empenho
Número
24100038/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
24/10/2019
Valor
R$ 5.552,64
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE107/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2019
Data Publicação
24/07/2019
Valor Estimado
R$ 319.023,10
Valor Total
R$ 226.053,10
assignment Contrato
Número
0465/2019-SESEP
Data Assinatura
26/09/2019
Vigência
26/09/2019 - 25/09/2020
Valor Total
R$ 42.587,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA, UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | R$ 26,06 | 144,000000 | R$ 3.752,64 |
| 2 | CAL HIDRATADO, CA(OH)2 - PO SECO NCO OBTIDO PELA HIDRATACAO DE CAL VIRGEM,CONSTITUIDA ESSENCIALMENTE DE HIDROXIDO DE CALCIO E HIDROXIDO DE MAGNESIO... | R$ 0,60 | 3.000,000000 | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 5.552,64 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17368
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 5.552,64
Descrição / Justificativa: Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019
| Número: 13352 | Data Emissão: 02/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 5.552,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.552,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190078607439 | Chave Acesso: 23191212337358000193550010000133521050011530 | Chave Verific: 23-1912-12.337.358/0001-93-55-001-000.013.352-105. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA, UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE 1 METRO C... | 144.0000 | R$ 26,06 | R$ 3.752,64 |
| 002 | CAL HIDRATADO, CA(OH)2 - PO SECO NCO OBTIDO PELA HIDRATACAO DE CAL VIRGEM,CONSTITUIDA ESSENCIALMENTE DE HIDROXIDO DE CALCIO E HIDROXIDO DE MAGNESIO... | EMBALAGEM 1 QUILO... | 3000.0000 | R$ 0,60 | R$ 1.800,00 |
Total Geral: R$ 5.552,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE, conforme PE107/2019 | 20/12/2019 | 20120234 | R$ 5.552,64 | |
| Total | R$ 5.552,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||