info Empenho
Número
24040025/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/04/2019
Valor
R$ 2.030,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
170/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 142.220,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SABÃO EM BARRA 1KG | R$ 3,70 | 300,000000 | R$ 1.110,00 |
2 | SABÃO DE COCO EM BARRA 1KG (5 BARRAS 200G) | R$ 4,60 | 200,000000 | R$ 920,00 |
Total | R$ 2.030,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6225
Data: 30/05/2019
Valor: R$ 2.030,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 4525 | Data Emissão: 23/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 2.030,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.030,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190032266587 | Chave Acesso: 23190503562872000131550010000045251989313205 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SABÃO EM BARRA 1KG | UNIDADE | 300.0000 | R$ 3,70 | R$ 1.110,00 |
002 | SABÃO DE COCO EM BARRA 1KG (5 BARRAS 200G) | KILOGRAMA | 200.0000 | R$ 4,60 | R$ 920,00 |
Total Geral: R$ 2.030,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100104 | R$ 2.030,00 | |
Total | R$ 2.030,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |