info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    24010001/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    24/01/2022
                Valor
                    R$ 10.416,72
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde 
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 163/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    23.706.033/0001-57
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE049/20-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        05/06/2020
                    Data Publicação
                        16/03/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 559.301,20
                    Valor Total
                        R$ 251.450,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        163/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        25/05/2021
                    Vigência
                        25/05/2021 - 24/05/2022
                    Valor Total
                        R$ 45.890,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | RISPERIDONA, 1MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,16 | 26.292,000000 | R$ 4.206,72 | 
| 2 | RISPERIDONA, 3MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,27 | 23.000,000000 | R$ 6.210,00 | 
| Total | R$ 10.416,72 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2817
                                                            Data: 28/02/2022
                                                            Valor: R$ 10.332,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 163/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 11554 | Data Emissão: 18/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 10.332,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.332,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12622005833681 | Chave Acesso: 26220223706033000157550010000115541052475510 | Chave Verific: 26220223706033000157550010000115541052475510 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RISPERIDONA, 1MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 26100.0000 | R$ 0,16 | R$ 4.176,00 | 
| 002 | RISPERIDONA, 3MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 22800.0000 | R$ 0,27 | R$ 6.156,00 | 
                                            Total Geral: R$ 10.332,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 163/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/05/2022 | 18050095 | R$ 10.332,00 | |
| Total | R$ 10.332,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 08/03/2022 | 08030004 | R$ 84,72 | 
| Total | R$ 84,72 | ||
 
                        