info Empenho
Número
23100007/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
23/10/2024
Valor
R$ 28.143,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NSG-2A74, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ANGIQUINHO/JARINA/IPUEIRINHA/ TRAPIÁ/PÉ DE SERRA/ CEDRO/ JABURUNA/ JAIBARAS (TARDE/ NOITE) PE22005-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PE22005-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.993.428,16
Valor Total
R$ 2.266.416,00
assignment Contrato
Número
0106/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 578.949,12
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JAIBARAS II | R$ 6,98 | 4.032,000000 | R$ 28.143,36 |
Total | R$ 28.143,36 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
19065 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NSG-2A74, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ANGIQUINHO/JARINA/IPUEIRINHA/ TRAPIÁ/PÉ DE SERRA/ CEDRO/ JABURUNA/ JAIBARAS (TARDE/ NOITE) PE22005-SME | 02/12/2024 | 252 | R$ 23.452,80 | |
Total | R$ 23.452,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NSG-2A74, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ANGIQUINHO/JARINA/IPUEIRINHA/ TRAPIÁ/PÉ DE SERRA/ CEDRO/ JABURUNA/ JAIBARAS (TARDE/ NOITE) PE22005-SME | 05/12/2024 | 05120009 | R$ 23.452,80 | |
Total | R$ 23.452,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2024 | 01110248 | R$ 4.690,56 |
Total | R$ 4.690,56 |