info Empenho
Número
23050023/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/05/2017
Valor
R$ 286,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Número
PP005/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.604.098,67
Valor Total
R$ 777.051,18
assignment Contrato
Número
062/2017
Data Assinatura
17/05/2017
Vigência
19/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 105.052,88
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PANO EM ROLO DE 200MX22CMX45G (TIPO PERFEX) | R$ 143,22 | 2,000000 | R$ 286,44 |
Total | R$ 286,44 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5988
Data: 19/06/2017
Valor: R$ 286,44
Descrição / Justificativa:
Número: 1058 | Data Emissão: 19/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 286,44 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 286,44 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170034982653 | Chave Acesso: 23170606265510000177550000000010581201706190 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 286,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 13/07/2017 | 13070056 | R$ 286,44 | |
Total | R$ 286,44 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |