info Empenho
Número
23050022/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/05/2017
Valor
R$ 8.898,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL (LIXEIRAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Número
PP005/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.604.098,67
Valor Total
R$ 777.051,18
assignment Contrato
Número
062/2017
Data Assinatura
17/05/2017
Vigência
19/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 105.052,88
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 13L | R$ 12,60 | 150,000000 | R$ 1.890,00 |
2 | LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L | R$ 87,60 | 80,000000 | R$ 7.008,00 |
Total | R$ 8.898,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6387
Data: 27/06/2017
Valor: R$ 7.008,00
Descrição / Justificativa:
Número: 1063 | Data Emissão: 27/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 7.008,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.008,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170036949048 | Chave Acesso: 23170606265510000177550000000010631201706270 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 6786
Data: 03/07/2017
Valor: R$ 1.890,00
Descrição / Justificativa:
Número: 1068 | Data Emissão: 03/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 1.890,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.890,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170038172527 | Chave Acesso: 23170706265510000177550000000010681201707030 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 8.898,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL (LIXEIRAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. | 21/08/2017 | 21080235 | R$ 1.890,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL (LIXEIRAS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA DESTA SECRETARIA. | 27/07/2017 | 27070052 | R$ 7.008,00 | |
Total | R$ 8.898,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |