info Empenho
Número
22050020/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
22/05/2019
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
121/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2021
Valor Total
R$ 1.570.429,53

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE R$ 726.000,00 0,027500 R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6800
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 590,00
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 47104 Data Emissão: 03/06/2019 Doc. Ref.: 201906 Valor Bruto: R$ 590,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 590,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 106X.3617.1081.3058499-V Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 0.0008 R$ 726.000,00 R$ 590,00
Cód. Liquidação: 8915
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 4.634,92
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 50066 Data Emissão: 01/07/2019 Doc. Ref.: 201907 Valor Bruto: R$ 4.634,92
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.634,92
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 207S.9354.4131.8230099-W Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 0.0064 R$ 726.000,00 R$ 4.634,92
Cód. Liquidação: 10510
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 699,15
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 54508 Data Emissão: 01/08/2019 Doc. Ref.: 201908 Valor Bruto: R$ 699,15
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 699,15
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2019 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 179C.9512.8972.5322799-Y Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 0.0010 R$ 726.000,00 R$ 699,15
Cód. Liquidação: 14160
Data: 09/10/2019
Valor: R$ 1.127,19
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 76476 Data Emissão: 01/10/2019 Doc. Ref.: 201910 Valor Bruto: R$ 1.127,19
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.127,19
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 213Y.5549.2498.6430199-S Série do Selo:
Cód. Liquidação: 15738
Data: 06/11/2019
Valor: R$ 5.910,78
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 90767 Data Emissão: 01/11/2019 Doc. Ref.: 201911 Valor Bruto: R$ 5.910,78
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 5.910,78
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 139V.3213.1861.1251999-Y Série do Selo:
Total Geral: R$ 12.962,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 29/11/2019 29110402   R$ 5.910,78
OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 30/10/2019 30100033   R$ 1.127,19
OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 27/08/2019 27080091   R$ 699,15
OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 06/08/2019 06080015   R$ 4.634,92
OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 25/07/2019 25070014   R$ 590,00
Total R$ 12.962,04
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 21/08/2019 21080042 R$ 7.037,96
Total R$ 7.037,96
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