info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22040017/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/04/2024
                Valor
                    R$ 750,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
                Programa Atividade
                    AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
                Centro de Custo
                    GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    41.600.131/0001-97
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22026-SME
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        23/01/2023
                    Data Publicação
                        21/10/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 3.840.560,00
                    Valor Total
                        R$ 2.562.310,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        004/2024-SME
                    Data Assinatura
                        09/01/2024
                    Vigência
                        09/01/2024 - 09/01/2025
                    Valor Total
                        R$ 135.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALHO TRITURADO SEM SAL. | R$ 15,00 | 50,000000 | R$ 750,00 | 
| Total | R$ 750,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 7166
                                                            Data: 28/05/2024
                                                            Valor: R$ 750,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME.
                                                        | Número: 116830 | Data Emissão: 24/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240005571190 | Chave Acesso: 23240541600131000197550010001168301197271390 | Chave Verific: 23240541600131000197550010001168301197271390 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALHO TRITURADO SEM SAL. | QUILOGRAMA | 50.0000 | R$ 15,00 | R$ 750,00 | 
                                            Total Geral: R$ 750,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22026-SME. | 19/06/2024 | 19060018 | R$ 750,00 | |
| Total | R$ 750,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        