info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22040014/2025
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/04/2025
                Valor
                    R$ 1.527,42
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Destinados ao Meio Ambiente
                Programa Atividade
                    AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 51/2024-FUNSAMS E LICITAÇÃO PE24001-AMA E SEUS ANEXOS
                Função
                    Gestão Ambiental
                Subfunção
                    Preservação  e Conservação  Ambiental
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    42.951.664/0001-86
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE24001-AMA
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        12/08/2024
                    Data Publicação
                        25/06/2024
                    Valor Estimado
                        R$ 14.308,70
                    Valor Total
                        R$ 3.517,42
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        51/2024-FUNSAMS
                    Data Assinatura
                        30/10/2024
                    Vigência
                        30/10/2024 - 30/10/2025
                    Valor Total
                        R$ 1.527,42
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 80MM X 100M. | R$ 32,64 | 2,000000 | R$ 65,28 | 
| 2 | SERINGA, 10 ML, COM AGULHA. | R$ 0,33 | 200,000000 | R$ 66,00 | 
| 3 | FIO SUTURA NYLON 0-0 AGULHADO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR. | R$ 1,29 | 120,000000 | R$ 154,80 | 
| 4 | SERINGA, 5ML, COM AGULHA. | R$ 0,23 | 2.000,000000 | R$ 460,00 | 
| 5 | FIO SUTURA NYLON 2-0 AGULHADO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR. | R$ 1,29 | 120,000000 | R$ 154,80 | 
| 6 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 150MM X 100M. | R$ 61,19 | 2,000000 | R$ 122,38 | 
| 7 | SERINGA, 3 ML, COM AGULHA. | R$ 0,22 | 1.500,000000 | R$ 330,00 | 
| 8 | LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 24, DESCARTÁVEL. | R$ 18,68 | 2,000000 | R$ 37,36 | 
| 9 | MÁSCARA CIRÚRGICA, 3 CAMADAS, TECIDO NÃO TECIDO, COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 40 GR/M². | R$ 4,56 | 30,000000 | R$ 136,80 | 
| Total | R$ 1.527,42 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8103
                                                            Data: 16/06/2025
                                                            Valor: R$ 1.527,42
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 51/2024-FUNSAMS E LICITAÇÃO PE24001-AMA E SEUS ANEXOS
                                                        | Número: 346 | Data Emissão: 27/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 1.527,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.527,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250051593708 | Chave Acesso: 23250542951664000186550010000003461000003944 | Chave Verific: 23250542951664000186550010000003461000003944 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO SUTURA NYLON 2-0 AGULHADO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR. | UNIDADE | 120.0000 | R$ 1,29 | R$ 154,80 | 
| 002 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 80MM X 100M. | ROLO | 2.0000 | R$ 32,64 | R$ 65,28 | 
| 003 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 150MM X 100M. | ROLO | 2.0000 | R$ 61,19 | R$ 122,38 | 
| 004 | SERINGA, 3 ML, COM AGULHA. | UNIDADE | 1500.0000 | R$ 0,22 | R$ 330,00 | 
| 005 | SERINGA, 5ML, COM AGULHA. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,23 | R$ 460,00 | 
| 006 | SERINGA, 10 ML, COM AGULHA. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 0,33 | R$ 66,00 | 
| 007 | LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 24, DESCARTÁVEL. | CAIXA | 2.0000 | R$ 18,68 | R$ 37,36 | 
| 008 | MÁSCARA CIRÚRGICA, 3 CAMADAS, TECIDO NÃO TECIDO, COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 40 GR/M². | CAIXA | 30.0000 | R$ 4,56 | R$ 136,80 | 
| 009 | FIO SUTURA NYLON 0-0 AGULHADO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR. | UNIDADE | 120.0000 | R$ 1,29 | R$ 154,80 | 
                                            Total Geral: R$ 1.527,42                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 51/2024-FUNSAMS E LICITAÇÃO PE24001-AMA E SEUS ANEXOS | 05/08/2025 | 05080006 | R$ 1.527,42 | |
| Total | R$ 1.527,42 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        