info Empenho
Número
21110010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/11/2017
Valor
R$ 204,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO LEITE(NAN AR-800 G) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.329.222/0001-76
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
24/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 435.066,56
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | NAN AR 800G | R$ 6,81 | 30,000000 | R$ 204,30 |
Total | R$ 204,30 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15236
Data: 13/12/2017
Valor: R$ 204,30
Descrição / Justificativa:
Número: 130294 | Data Emissão: 13/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 204,30 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 204,30 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 306991 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170075730426 | Chave Acesso: 23171205329222000176550010001302941001302948 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 204,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DO LEITE(NAN AR-800 G) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 28/12/2017 | 28120085 | R$ 204,30 | |
Total | R$ 204,30 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |