info Empenho
Número
21080023/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2017
Valor
R$ 100.471,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE042/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
29/11/2016
Valor Estimado
R$ 7.237.211,23
Valor Total
R$ 297.105.750,28
assignment Contrato
Número
042201698
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
12/05/2017 - 12/05/2018
Valor Total
R$ 162.700,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AZITROMICINA 500MG | R$ 0,42 | 33.000,000000 | R$ 13.860,00 |
2 | DEXAMETASONA 2MG INJ. 1ML | R$ 0,45 | 300,000000 | R$ 135,00 |
3 | ESPIRONOLACTONA 25 MG | R$ 0,13 | 33.000,000000 | R$ 4.326,30 |
4 | DIAZEPAN 05 MG | R$ 0,03 | 173.000,000000 | R$ 5.190,00 |
5 | AMOXICILINA 250MG/150ML | R$ 4,80 | 15.000,000000 | R$ 72.000,00 |
6 | PREDINISONA 20MG | R$ 0,19 | 25.000,000000 | R$ 4.960,00 |
Total | R$ 100.471,30 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10907
Data: 19/09/2017
Valor: R$ 18.955,00
Descrição / Justificativa:
Número: 233052 | Data Emissão: 19/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 18.955,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1710885635 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.955,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 12617005118778 | Chave Acesso: 26170908778201000126550010002330521002330520 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Cód. Liquidação: 11960
Data: 11/10/2017
Valor: R$ 4.326,30
Descrição / Justificativa:
Número: 233856 | Data Emissão: 11/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 4.326,30 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7116747390 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.326,30 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126170052667116 | Chave Acesso: 26171008778201000126550010002338561002338566 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Cód. Liquidação: 11961
Data: 06/10/2017
Valor: R$ 5.190,00
Descrição / Justificativa:
Número: 233749 | Data Emissão: 06/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 5.190,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7114770919 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.190,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 726170001008916 | Chave Acesso: 26171008778201000126550010002337497002337496 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Total Geral: R$ 28.471,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110003 | R$ 72.000,00 |
Total | R$ 72.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 28.471,30 |
Total | R$ 28.471,30 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/01/2018 | 12010122 | R$ 18.955,00 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/01/2018 | 12010121 | R$ 9.516,30 |
Total | R$ 28.471,30 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |