info Empenho
Número
21010019/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
21/01/2020
Valor
R$ 16.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0006/2020-SDHAS
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 14/01/2022
Valor Total
R$ 380.138,61
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 304.110,89 | 1,000000 | R$ 16.000,00 |
Total | R$ 16.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1718
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 3.240,99
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE.
Número: 117838 | Data Emissão: 03/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 3.240,99 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.240,99 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 137T.7933.1441.6645299-W | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.0106 | R$ 304.110,89 | R$ 3.240,99 |
Cód. Liquidação: 2442
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 4.087,87
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE.
Número: 130256 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 4.087,87 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.087,87 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 949X.4499.3185.9117499-T | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.0134 | R$ 304.110,89 | R$ 4.087,87 |
Cód. Liquidação: 2444
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 57,43
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE.
Número: 130537 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 57,43 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57,43 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 438H.2304.8621.1226599-X | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.0001 | R$ 304.110,89 | R$ 57,43 |
Cód. Liquidação: 3297
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 2.623,97
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE.
Número: 136884 | Data Emissão: 01/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 2.623,97 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.623,97 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 103Q.4000.4311.0764699-S | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.1639 | R$ 304.110,89 | R$ 2.623,97 |
Cód. Liquidação: 4770
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 3.329,38
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE.
Número: 146282 | Data Emissão: 04/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 3.329,38 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.329,38 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 136G.9967.1913.2251299-V | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 0.0109 | R$ 304.110,89 | R$ 3.329,38 |
Cód. Liquidação: 5755
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 2.660,36
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE.
Número: 154511 | Data Emissão: 01/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 2.660,36 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.660,36 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 364E.8203.5794.4510299-T | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.660,36 | R$ 2.660,36 |
Total Geral: R$ 16.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 26/06/2020 | 26060098 | R$ 2.660,36 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 29/05/2020 | 29050009 | R$ 3.329,38 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 22/04/2020 | 22040013 | R$ 2.623,97 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 07/04/2020 | 07040047 | R$ 57,43 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 07/04/2020 | 07040046 | R$ 4.087,87 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 13/03/2020 | 13030025 | R$ 3.240,99 | |
Total | R$ 16.000,00 |
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Descrição | Data | Nota | Valor |
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