info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    21010009/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    21/01/2022
                Valor
                    R$ 11.676,60
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde 
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 448/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    44.734.671/0001-51
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE129/20-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        05/01/2021
                    Data Publicação
                        05/11/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 3.234.909,60
                    Valor Total
                        R$ 1.822.935,60
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        448/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        30/11/2021
                    Vigência
                        30/11/2021 - 29/11/2022
                    Valor Total
                        R$ 52.894,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL, (DECANOATO) - 50MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. | R$ 4,99 | 2.340,000000 | R$ 11.676,60 | 
| Total | R$ 11.676,60 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2591
                                                            Data: 28/02/2022
                                                            Valor: R$ 11.601,75
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 448/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 3207579 | Data Emissão: 22/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 11.601,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.601,75 | |
| Série NF: 10 | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135220244648584 | Chave Acesso: 35220244734671000151550100032075791938049144 | Chave Verific: 35220244734671000151550100032075791938049144 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HALOPERIDOL, (DECANOATO) - 50MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. | AMPOLA | 2325.0000 | R$ 4,99 | R$ 11.601,75 | 
                                            Total Geral: R$ 11.601,75                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 448/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/05/2022 | 25050057 | R$ 11.601,75 | |
| Total | R$ 11.601,75 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 08/03/2022 | 08030003 | R$ 74,85 | 
| Total | R$ 74,85 | ||
 
                        