info Empenho
Número
20090026/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/09/2021
Valor
R$ 18.050,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE069/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2020
Data Publicação
22/04/2020
Valor Estimado
R$ 301.800,00
Valor Total
R$ 166.350,00
assignment Contrato
Número
0176/2021-SMS
Data Assinatura
26/05/2021
Vigência
26/05/2021 - 25/05/2022
Valor Total
R$ 18.050,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CLORETO DE SODIO (SOLUCAO), 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 3,61 | 5.000,000000 | R$ 18.050,00 |
Total | R$ 18.050,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20965
Data: 11/11/2021
Valor: R$ 18.050,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 10230 | Data Emissão: 29/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 18.050,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.050,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126210087003827 | Chave Acesso: 26211023706033000157550010000102301040850672 | Chave Verific: 26211023706033000157550010000102301040850672 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CLORETO DE SODIO (SOLUCAO), 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 5000.0000 | R$ 3,61 | R$ 18.050,00 |
Total Geral: R$ 18.050,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/12/2021 | 14120141 | R$ 18.050,00 | |
Total | R$ 18.050,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |