info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    20090025/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    20/09/2021
                Valor
                    R$ 30.733,70
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    FORTALECER E MANTER A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    23.706.033/0001-57
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE134/20-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        28/01/2021
                    Data Publicação
                        19/11/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 2.087.880,00
                    Valor Total
                        R$ 1.297.206,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0052/2021-SAUDE
                    Data Assinatura
                        08/03/2021
                    Vigência
                        08/03/2021 - 07/03/2022
                    Valor Total
                        R$ 96.007,10
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 50 ML. | R$ 4,74 | 2.830,000000 | R$ 13.414,20 | 
| 2 | SULFADIAZINA DE PRATA, 1%, CREME, BISNAGA 30G. | R$ 5,17 | 3.350,000000 | R$ 17.319,50 | 
| Total | R$ 30.733,70 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 18088
                                                            Data: 08/10/2021
                                                            Valor: R$ 13.414,20
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 9780 | Data Emissão: 30/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 13.414,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.414,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210077462965 | Chave Acesso: 26210923706033000157550010000097801028323621 | Chave Verific: 26210923706033000157550010000097801028323621 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 50 ML. | FRASCO | 2830.0000 | R$ 4,74 | R$ 13.414,20 | 
Cód. Liquidação: 19933
                                                            Data: 11/11/2021
                                                            Valor: R$ 17.319,50
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 10262 | Data Emissão: 04/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 17.319,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.319,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210088476867 | Chave Acesso: 26211123706033000157550010000102621065202310 | Chave Verific: 26211123706033000157550010000102621065202310 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFADIAZINA DE PRATA, 1%, CREME, BISNAGA 30G. | BISNAGA | 3350.0000 | R$ 5,17 | R$ 17.319,50 | 
                                            Total Geral: R$ 30.733,70                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 30.733,70 | 
| Total | R$ 30.733,70 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/03/2022 | 18030051 | R$ 30.733,70 | 
| Total | R$ 30.733,70 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        