info Empenho
Número
20060013/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
20/06/2016
Valor
R$ 1.278,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREAÇÃO E LAZER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200018/2016.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.990.386/0001-33
library_books Licitação
Número
PE057/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2016
Data Publicação
07/12/2015
Valor Estimado
R$ 228.842,08
Valor Total
R$ 130.408,20
assignment Contrato
Número
0572015-1
Data Assinatura
25/01/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 109.400,22
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LAPIS DE COR GRANDE | R$ 2,25 | 24,000000 | R$ 54,00 |
2 | GIZ DE CERA | R$ 1,85 | 24,000000 | R$ 44,40 |
3 | LAPIS Nº 2 | R$ 12,60 | 3,000000 | R$ 37,80 |
4 | TESOURA 21CM | R$ 5,20 | 25,000000 | R$ 130,00 |
5 | PAPEL A4 | R$ 7,20 | 12,000000 | R$ 86,40 |
6 | PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE | R$ 11,50 | 3,000000 | R$ 34,50 |
7 | TINTA PARA TECIDO 37ML | R$ 1,35 | 15,000000 | R$ 20,25 |
8 | TINTA GUACHE 15ML CX C/5 | R$ 1,66 | 55,000000 | R$ 91,30 |
9 | COLA BASTÃO SILICONE GROSSA | R$ 0,70 | 100,000000 | R$ 70,00 |
10 | BORRACHA EVA 40 X 98 CORES VARIADAS | R$ 1,40 | 40,000000 | R$ 56,00 |
11 | APONTADOR EM AÇO INOX | R$ 0,99 | 20,000000 | R$ 19,80 |
12 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA | R$ 10,10 | 20,000000 | R$ 202,00 |
13 | CANETA HIDROCOR C/12 CORES | R$ 6,99 | 24,000000 | R$ 167,76 |
14 | TINTA PINTURA A DEDO LAVAVEL CORES VARIADAS | R$ 4,36 | 50,000000 | R$ 218,00 |
15 | PINTURA FACIAL C/5 | R$ 9,20 | 3,000000 | R$ 27,60 |
16 | MAQUIAGEM P/ARTES 20 CORES | R$ 9,12 | 2,000000 | R$ 18,24 |
Total | R$ 1.278,05 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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11832 | CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200018/2016. | 27/07/2016 | 789 | R$ 1.278,05 | |
Total | R$ 1.278,05 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200018/2016. | 02/09/2016 | 02090038 | R$ 1.278,05 | |
Total | R$ 1.278,05 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |