info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    20010016/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    20/01/2023
                Valor
                    R$ 3.330,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 130/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    27.600.270/0001-90
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE168/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        29/03/2022
                    Data Publicação
                        06/10/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 1.253.959,20
                    Valor Total
                        R$ 449.535,60
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0130/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        26/04/2022
                    Vigência
                        26/04/2022 - 25/04/2023
                    Valor Total
                        R$ 30.520,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICONAZOL (NITRATO), 2%, CREME DERMATOLOGICO, BISNAGA 28G. | R$ 2,22 | 1.500,000000 | R$ 3.330,00 | 
| Total | R$ 3.330,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3219
                                                            Data: 22/03/2023
                                                            Valor: R$ 3.330,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 130/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 18719 | Data Emissão: 17/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 3.330,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.330,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230023367473 | Chave Acesso: 26230327600270000190550010000187191341220781 | Chave Verific: 26230327600270000190550010000187191341220781 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MICONAZOL (NITRATO), 2%, CREME DERMATOLOGICO, BISNAGA 28G. | BISNAGA | 1500.0000 | R$ 2,22 | R$ 3.330,00 | 
                                            Total Geral: R$ 3.330,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 130/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/05/2023 | 31050099 | R$ 3.330,00 | |
| Total | R$ 3.330,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        