info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    20010006/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    20/01/2022
                Valor
                    R$ 20.442,18
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde 
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 421/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    23.706.033/0001-57
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE134/20-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        28/01/2021
                    Data Publicação
                        19/11/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 2.087.880,00
                    Valor Total
                        R$ 1.297.206,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0421/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        22/10/2021
                    Vigência
                        22/10/2021 - 21/10/2022
                    Valor Total
                        R$ 42.570,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULFADIAZINA DE PRATA, 1%, CREME, BISNAGA 30G. | R$ 5,17 | 3.954,000000 | R$ 20.442,18 | 
| Total | R$ 20.442,18 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2339
                                                            Data: 21/02/2022
                                                            Valor: R$ 19.108,32
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 421/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 11511 | Data Emissão: 15/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 19.108,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.108,32 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220014413398 | Chave Acesso: 26220223706033000157550010000115111071428249 | Chave Verific: 26220223706033000157550010000115111071428249 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFADIAZINA DE PRATA, 1%, CREME, BISNAGA 30G. | BISNAGA | 3696.0000 | R$ 5,17 | R$ 19.108,32 | 
Cód. Liquidação: 4868
                                                            Data: 30/03/2022
                                                            Valor: R$ 1.333,86
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 421/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 11750 | Data Emissão: 15/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.333,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.333,86 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220023650044 | Chave Acesso: 26220323706033000157550010000117501086924584 | Chave Verific: 26220323706033000157550010000117501086924584 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFADIAZINA DE PRATA, 1%, CREME, BISNAGA 30G. | BISNAGA | 258.0000 | R$ 5,17 | R$ 1.333,86 | 
                                            Total Geral: R$ 20.442,18                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 421/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/06/2022 | 15060198 | R$ 1.333,86 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 421/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/04/2022 | 07040055 | R$ 19.108,32 | |
| Total | R$ 20.442,18 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        