info Empenho
Número
19100010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2017
Valor
R$ 1.409,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TUBO EXTENSIVO UNIV BRANCO PORCA | R$ 3,60 | 20,000000 | R$ 72,00 |
2 | CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9L C/ REGUA SUPORTE E PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO | R$ 19,00 | 15,000000 | R$ 285,00 |
3 | KIT FACIL P/ REGISTRO COM ACABAMENTO P/ REGISTRO | R$ 65,36 | 10,000000 | R$ 653,60 |
4 | LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 32MM | R$ 10,94 | 20,000000 | R$ 218,80 |
5 | TUBO PVC P/ ESGOTO BRANCO 40MM | R$ 12,00 | 15,000000 | R$ 180,00 |
Total | R$ 1.409,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13662 | 01/11/2017 | 2787 | R$ 1.409,40 | ||
Total | R$ 1.409,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2017 | 22120064 | R$ 1.409,40 | |
Total | R$ 1.409,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |