info Empenho
Número
19100004/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2023
Valor
R$ 164,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº023/2023-SEUMA e PE nº22025-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.223.106/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
023/2023-SEUMA
Data Assinatura
21/09/2023
Vigência
21/09/2023 - 21/09/2024
Valor Total
R$ 164,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,64 | 100,000000 | R$ 164,00 |
Total | R$ 164,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18306
Data: 17/11/2023
Valor: R$ 164,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº023/2023-SEUMA e PE nº22025-SEPLAG.
Número: 7523 | Data Emissão: 10/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 164,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 164,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 1832 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 143230259324907 | Chave Acesso: 43231140223106000179550010000075231000173363 | Chave Verific: 43-2311-40.223.106/0001-79-55-001-000.007.523-100. | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 100.0000 | R$ 1,64 | R$ 164,00 |
Total Geral: R$ 164,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº023/2023-SEUMA e PE nº22025-SEPLAG. | 21/12/2023 | 21120073 | R$ 164,00 | |
Total | R$ 164,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |