info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19090016/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/09/2016
                Valor
                    R$ 4.734,10
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    23.535.727/0001-79
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE001/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        30/08/2016
                    Data Publicação
                        02/03/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 1.337.909,77
                    Valor Total
                        R$ 386.832,30
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        001201611
                    Data Assinatura
                        31/08/2016
                    Vigência
                        31/08/2016 - 30/09/2017
                    Valor Total
                        R$ 23.589,50
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 19G | R$ 0,18 | 1.200,000000 | R$ 225,60 | 
| 2 | CABO DE BISTURI Nº 3 EM AÇO INOXIDAVEL | R$ 7,31 | 50,000000 | R$ 365,50 | 
| 3 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 23G | R$ 0,18 | 3.000,000000 | R$ 558,00 | 
| 4 | GASE HIDROFILA EM ROLO CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM 4 DOBRAS E 8 CAMADAS | R$ 23,90 | 150,000000 | R$ 3.585,00 | 
| Total | R$ 4.734,10 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16189
                                                            Data: 27/09/2016
                                                            Valor: R$ 4.368,60
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 17295 | Data Emissão: 27/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 4.368,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.368,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160055136307 | Chave Acesso: 23160923535727000179550010000172951000172950 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 19G | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 0,19 | R$ 225,60 | 
| 002 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 23G | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 0,19 | R$ 558,00 | 
| 003 | GASE HIDROFILA EM ROLO CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM 4 DOBRAS E 8 CAMADAS | UNIDADE | 150.0000 | R$ 23,90 | R$ 3.585,00 | 
                                            Total Geral: R$ 4.368,60                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100043 | R$ 4.368,60 | |
| Total | R$ 4.368,60 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. | 19/12/2016 | 19120008 | R$ 365,50 | 
| Total | R$ 365,50 | ||
 
                        