info Empenho
Número
19080017/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
19/08/2016
Valor
R$ 3.540,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - EJA
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.270.731/0001-70
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-6-13
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 242.285,36
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | R$ 2,95 | 1.200,000000 | R$ 3.540,00 |
Total | R$ 3.540,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13953
Data: 29/08/2016
Valor: R$ 3.540,00
Descrição / Justificativa:
Número: 003144 | Data Emissão: 29/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 3.540,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.540,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160049003621 | Chave Acesso: 23160805270731000170550010000031440000031440 | Chave Verific: 23-1608-05.270.731/0001-70-55-001-000.003.144-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | KILOGRAMA | 1200.0000 | R$ 2,95 | R$ 3.540,00 |
Total Geral: R$ 3.540,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - EJA | 19/09/2016 | 19090137 | R$ 3.540,00 | |
Total | R$ 3.540,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |