info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    19060043/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    19/06/2020
                Valor
                    R$ 786,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA                                         
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    26.644.910/0001-09
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        208/2019-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        02/03/2020
                    Data Publicação
                        25/11/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 554.176,00
                    Valor Total
                        R$ 354.958,60
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0144/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        22/04/2020
                    Vigência
                        22/04/2020 - 21/04/2021
                    Valor Total
                        R$ 786,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORFINA (SULFATO), 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1 ML. | R$ 3,93 | 200,000000 | R$ 786,00 | 
| Total | R$ 786,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 11025
                                                            Data: 02/10/2020
                                                            Valor: R$ 786,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO.
                                                        | Número: 5209 | Data Emissão: 01/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 786,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 786,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200057216878 | Chave Acesso: 23201026644910000109550010000052091933282048 | Chave Verific: 2320102664491000010955001000005209 | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MORFINA (SULFATO), 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1 ML. | AMPOLA | 200.0000 | R$ 3,93 | R$ 786,00 | 
                                            Total Geral: R$ 786,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO. | 12/11/2020 | 12110097 | R$ 786,00 | |
| Total | R$ 786,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        