info Empenho
Número
19040007/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/04/2023
Valor
R$ 7.382,04
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 441/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
28/03/2022
Valor Estimado
R$ 715.922,07
Valor Total
R$ 592.293,45
assignment Contrato
Número
0441/2022-SMS
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 08/01/2024
Valor Total
R$ 523.334,16
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM. | R$ 11,00 | 10,000000 | R$ 110,00 |
2 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA). | R$ 44,00 | 2,000000 | R$ 88,00 |
3 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA). | R$ 30,00 | 2,000000 | R$ 60,00 |
4 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25MM. | R$ 1,30 | 20,000000 | R$ 26,00 |
5 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 500L, COM TAMPA. | R$ 309,99 | 1,000000 | R$ 309,99 |
6 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32MM. | R$ 3,50 | 10,000000 | R$ 35,00 |
7 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA. | R$ 58,32 | 20,000000 | R$ 1.166,40 |
8 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA. | R$ 51,11 | 10,000000 | R$ 511,10 |
9 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM². | R$ 2,10 | 400,000000 | R$ 840,00 |
10 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2. | R$ 3,10 | 200,000000 | R$ 620,00 |
11 | CABO ISOLADO EM PVC 25MM² - 750V. | R$ 15,10 | 100,000000 | R$ 1.510,00 |
12 | CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X". | R$ 3,00 | 120,000000 | R$ 360,00 |
13 | CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X". | R$ 5,70 | 10,000000 | R$ 57,00 |
14 | CABO ISOLADO EM PVC 35MM² - 750V. | R$ 20,55 | 35,000000 | R$ 719,25 |
15 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M. | R$ 9,30 | 10,000000 | R$ 93,00 |
16 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO). | R$ 1,20 | 24,000000 | R$ 28,80 |
17 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13. | R$ 20,00 | 25,000000 | R$ 500,00 |
18 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13. | R$ 13,90 | 25,000000 | R$ 347,50 |
Total | R$ 7.382,04 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6842 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 441/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/05/2023 | 0885 | R$ 7.382,04 | |
Total | R$ 7.382,04 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 441/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/07/2023 | 04070027 | R$ 7.382,04 | |
Total | R$ 7.382,04 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |