info Empenho
Número
19020037/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2018
Valor
R$ 171,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5 E OBJETIVO 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | COLA BRANCA 1KG | R$ 14,25 | 12,000000 | R$ 171,00 |
Total | R$ 171,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3195
Data: 27/03/2018
Valor: R$ 171,00
Descrição / Justificativa:
Número: 2925 | Data Emissão: 27/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 171,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 171,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180018507323 | Chave Acesso: 23180300387532000123550000000029251000292544 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 171,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5 E OBJETIVO 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/04/2018 | 19040031 | R$ 171,00 | |
Total | R$ 171,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |