info Empenho
Número
18120007/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
18/12/2023
Valor
R$ 13.189,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OYA-3C78, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDES/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC RAUL MONTE/ALTO DA BRASÍLIA/ESC PROF ARRUDA/ESC DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA(MANHÃ/TARDE).PE22012-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PE22012-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.166.453,44
Valor Total
R$ 1.766.692,80
assignment Contrato
Número
0154/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 599.788,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE VII. | R$ 11,57 | 1.140,000000 | R$ 13.189,80 |
Total | R$ 13.189,80 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20577
Data: 28/12/2023
Valor: R$ 11.801,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OYA-3C78, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDES/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC RAUL MONTE/ALTO DA BRASÍLIA/ESC PROF ARRUDA/ESC DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA(MANHÃ/TARDE).PE22012-SME.
Número: 184 | Data Emissão: 28/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 11.801,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.801,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 16596 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: pku9d4tjaby8xlw2fcge3msrzhn | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE VII. | QUILOMETRO | 1020.0000 | R$ 11,57 | R$ 11.801,40 |
Total Geral: R$ 11.801,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 18/12/2023 | 18120001 | R$ 1.388,40 |
Total | R$ 1.388,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 11.801,40 |
Total | R$ 11.801,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OYA-3C78, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDES/PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC RAUL MONTE/ALTO DA BRASÍLIA/ESC PROF ARRUDA/ESC DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA(MANHÃ/TARDE).PE22012-SME. | 22/02/2024 | 22020191 | R$ 11.801,40 |
Total | R$ 11.801,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |