info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    18100020/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    18/10/2016
                Valor
                    R$ 18.118,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA                                  
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE,DR.TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    04.966.238/0001-27
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP153/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        01/12/2015
                    Data Publicação
                        03/09/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 349.221,00
                    Valor Total
                        R$ 277.235,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        1532015-1
                    Data Assinatura
                        19/01/2016
                    Vigência
                        19/01/2016 - 19/01/2017
                    Valor Total
                        R$ 130.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILME PARA RAIO X TAM. 18 X 24 | R$ 82,00 | 20,000000 | R$ 1.640,00 | 
| 2 | FILME PARA RAIO X TAM. 24 X 30 | R$ 136,00 | 20,000000 | R$ 2.720,00 | 
| 3 | FILME PARA RAIO X TAM. 30 X 40 | R$ 228,00 | 20,000000 | R$ 4.560,00 | 
| 4 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 35 | R$ 228,00 | 18,000000 | R$ 4.104,00 | 
| 5 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 43 | R$ 283,00 | 18,000000 | R$ 5.094,00 | 
| Total | R$ 18.118,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 19099
                                                            Data: 04/11/2016
                                                            Valor: R$ 18.118,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 27953 | Data Emissão: 04/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 18.118,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.118,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160063868017 | Chave Acesso: 23161104966238000127550010000279531106437159 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FILME PARA RAIO X TAM. 18 X 24 | CAIXA | 20.0000 | R$ 82,00 | R$ 1.640,00 | 
| 002 | FILME PARA RAIO X TAM. 24 X 30 | CAIXA | 20.0000 | R$ 136,00 | R$ 2.720,00 | 
| 003 | FILME PARA RAIO X TAM. 30 X 40 | CAIXA | 20.0000 | R$ 228,00 | R$ 4.560,00 | 
| 004 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 35 | CAIXA | 18.0000 | R$ 228,00 | R$ 4.104,00 | 
| 005 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 43 | CAIXA | 18.0000 | R$ 283,00 | R$ 5.094,00 | 
                                            Total Geral: R$ 18.118,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE,DR.TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL. | 30/11/2016 | 30110124 | R$ 18.118,00 | |
| Total | R$ 18.118,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        