info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    18020026/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    18/02/2016
                Valor
                    R$ 13.356,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    09.423.609/0001-48
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE027/2014
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        05/02/2015
                    Data Publicação
                        15/10/2014
                    Valor Estimado
                        R$ 1.113.774,05
                    Valor Total
                        R$ 474.269,76
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        00402201500
                    Data Assinatura
                        12/08/2015
                    Vigência
                        12/08/2015 - 12/08/2016
                    Valor Total
                        R$ 16.695,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL ETILICO 70% GL COM INDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE | R$ 3,33 | 4.000,000000 | R$ 13.356,00 | 
| Total | R$ 13.356,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 1939
                                                            Data: 26/02/2016
                                                            Valor: R$ 7.412,58
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 36295 | Data Emissão: 26/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 7.412,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.412,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160010969606 | Chave Acesso: 23160209423609000148550010000362951000362958 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL ETILICO 70% GL COM INDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE | LITRO | 2220.0000 | R$ 3,34 | R$ 7.412,58 | 
Cód. Liquidação: 2110
                                                            Data: 02/03/2016
                                                            Valor: R$ 3.272,22
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 36360 | Data Emissão: 02/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 3.272,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.272,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160012011020 | Chave Acesso: 23160309423609000148550010000363601000363605 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL ETILICO 70% GL COM INDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE | LITRO | 980.0000 | R$ 3,34 | R$ 3.272,22 | 
Cód. Liquidação: 7178
                                                            Data: 25/05/2016
                                                            Valor: R$ 500,85
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 37837 | Data Emissão: 25/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 500,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 500,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160029079555 | Chave Acesso: 23160509423609000148550010000378371000378379 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL ETILICO 70% GL COM INDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE | LITRO | 150.0000 | R$ 3,34 | R$ 500,85 | 
Cód. Liquidação: 7459
                                                            Data: 01/06/2016
                                                            Valor: R$ 2.170,35
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 37919 | Data Emissão: 01/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 2.170,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.170,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160030136788 | Chave Acesso: 23160509423609000148550010000379191000379194 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL ETILICO 70% GL COM INDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE | LITRO | 650.0000 | R$ 3,34 | R$ 2.170,35 | 
                                            Total Geral: R$ 13.356,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/06/2016 | 30060228 | R$ 2.170,35 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/06/2016 | 24060083 | R$ 500,85 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/04/2016 | 01040040 | R$ 3.272,22 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/03/2016 | 24030013 | R$ 7.412,58 | |
| Total | R$ 13.356,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        