info Empenho
Número
17050007/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
17/05/2022
Valor
R$ 1.380,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO DESORIZADOR DE AR E LUSTRA MOVÉIS, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA FAZER USO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA.
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
017/2022-SESEC
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
09/03/2022 - 09/03/2023
Valor Total
R$ 1.380,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | R$ 6,80 | 150,000000 | R$ 1.020,00 |
2 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | R$ 2,40 | 150,000000 | R$ 360,00 |
Total | R$ 1.380,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8291
Data: 14/06/2022
Valor: R$ 920,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO DESORIZADOR DE AR E LUSTRA MOVÉIS, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA FAZER USO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA.
Número: 7165 | Data Emissão: 09/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 920,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 920,00 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220035585247 | Chave Acesso: 23220626644910000109550010000071651949181837 | Chave Verific: 23220626644910000109550010000071651949181837 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | FRASCO | 100.0000 | R$ 6,80 | R$ 680,00 |
002 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | FRASCO | 100.0000 | R$ 2,40 | R$ 240,00 |
Total Geral: R$ 920,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO DESORIZADOR DE AR E LUSTRA MOVÉIS, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA FAZER USO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA. | 07/07/2022 | 07070006 | R$ 920,00 | |
Total | R$ 920,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110260 | R$ 460,00 |
Total | R$ 460,00 |