info Empenho
Número
15060014/2020
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
15/06/2020
Valor
R$ 25.952,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO DOS OPERADORES DA LIMPEZA, NO PERÍODO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA. DE ACORDO COM CONTRATO 013/2020-AMA E DISPENSA DE LICITAÇÃO DP002/20-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
DP002/20-AMA
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
10/06/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 37.265,25
Valor Total
R$ 37.265,25
assignment Contrato
Número
013/2020-AMA
Data Assinatura
10/06/2020
Vigência
10/06/2020 - 07/12/2020
Valor Total
R$ 37.265,25

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FIO DE NYLON QUADRADO 3MM AMARELO P/ MAQUINA ROÇADEIRA, BOBINA COM ROLO DE, NO MÍNIMO 232M. R$ 178,15 20,000000 R$ 3.563,00
2 TINTA TIPO SUPERCAL PO SOLUVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. R$ 4,50 1.000,000000 R$ 4.500,00
3 BOTA DE PVC, COM FORRO, CANO 3/4, SOLADO ANTIADERENTE TAMANHOS VARIADOS. R$ 19,38 800,000000 R$ 15.504,00
4 LUVA BRANCA COM PALMA PIGMENTADA DE PVC NA COR PRETA. R$ 2,65 900,000000 R$ 2.385,00
Total R$ 25.952,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7181
Data: 13/07/2020
Valor: R$ 25.952,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO DOS OPERADORES DA LIMPEZA, NO PERÍODO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA. DE ACORDO COM CONTRATO 013/2020-AMA E DISPENSA DE LICITAÇÃO DP002/20-AMA E SEUS ANEXOS
Número: 3228 Data Emissão: 13/07/2020 Doc. Ref.: 202007 Valor Bruto: R$ 25.952,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 25.952,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2020 N° do CGF do Emitente: 3424 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123200039331000 Chave Acesso: 23200700387532000123550000000032281000322806 Chave Verific: 23200700387532000123550000000032281000322806 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TINTA TIPO SUPERCAL PO SOLUVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. UNIDADE 1000.0000 R$ 4,50 R$ 4.500,00
002 FIO DE NYLON QUADRADO 3MM AMARELO P/ MAQUINA ROÇADEIRA, BOBINA COM ROLO DE, NO MÍNIMO 232M. UNIDADE 20.0000 R$ 178,15 R$ 3.563,00
003 BOTA DE PVC, COM FORRO, CANO 3/4, SOLADO ANTIADERENTE TAMANHOS VARIADOS. PAR 800.0000 R$ 19,38 R$ 15.504,00
004 LUVA BRANCA COM PALMA PIGMENTADA DE PVC NA COR PRETA. PAR 900.0000 R$ 2,65 R$ 2.385,00
Total Geral: R$ 25.952,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO DOS OPERADORES DA LIMPEZA, NO PERÍODO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA. DE ACORDO COM CONTRATO 013/2020-AMA E DISPENSA DE LICITAÇÃO DP002/20-AMA E SEUS ANEXOS 28/07/2020 28070005   R$ 25.952,00
Total R$ 25.952,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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