info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    15050018/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    15/05/2024
                Valor
                    R$ 6.600,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23033-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        27/11/2023
                    Data Publicação
                        16/05/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 3.146.460,00
                    Valor Total
                        R$ 2.354.124,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0027/2024-SMS
                    Data Assinatura
                        26/01/2024
                    Vigência
                        01/02/2024 - 31/01/2025
                    Valor Total
                        R$ 24.376,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZEPAM 5MG. | R$ 0,06 | 110.000,000000 | R$ 6.600,00 | 
| Total | R$ 6.600,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8670
                                                            Data: 27/06/2024
                                                            Valor: R$ 5.880,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 10234 | Data Emissão: 29/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 5.880,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.880,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240047710349 | Chave Acesso: 26240529868059000188550010000102341659716894 | Chave Verific: 26240529868059000188550010000102341659716894 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIAZEPAM 5MG. | COMPRIMIDO | 98000.0000 | R$ 0,06 | R$ 5.880,00 | 
Cód. Liquidação: 8260
                                                            Data: 24/06/2024
                                                            Valor: R$ 720,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 10444 | Data Emissão: 06/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 720,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 720,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240050698260 | Chave Acesso: 26240629868059000188550010000104441441631878 | Chave Verific: 26240629868059000188550010000104441441631878 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIAZEPAM 5MG. | COMPRIMIDO | 12000.0000 | R$ 0,06 | R$ 720,00 | 
                                            Total Geral: R$ 6.600,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/08/2024 | 23080026 | R$ 5.880,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/08/2024 | 23080023 | R$ 720,00 | |
| Total | R$ 6.600,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        