info Empenho
Número
15030012/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
15/03/2018
Valor
R$ 990,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
024/2017
Data Assinatura
02/10/2017
Vigência
02/10/2017 - 02/10/2018
Valor Total
R$ 12.471,23

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM R$ 2,99 6,000000 R$ 17,94
2 BLOCO ADESIVO 76 X 102MM - 100FLS R$ 5,17 15,000000 R$ 77,55
3 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL R$ 21,82 4,000000 R$ 87,28
4 FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE R$ 29,66 3,000000 R$ 88,98
5 PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 R$ 143,67 5,000000 R$ 718,35
Total R$ 990,10

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4078
Data: 24/04/2018
Valor: R$ 990,10
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA
Número: 3576 Data Emissão: 24/04/2018 Doc. Ref.: 201804 Valor Bruto: R$ 990,10
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 990,10
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2018 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180024520596 Chave Acesso: 23180422864845000168550010000035760000035760 Chave Verific: 23-1804-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.576-000. Série do Selo:
Total Geral: R$ 990,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
CONSTITUI OBJETO DESTE O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA 10/05/2018 10050040   R$ 990,10
Total R$ 990,10
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR