info Empenho
Número
14110019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
14/11/2024
Valor
R$ 124,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de água sanitária, destinado a sedhas. RECURSO PROPRIO. Contrato:002/2023 Licitação:pe22026.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
002/2023-SEDHAS
Data Assinatura
24/01/2023
Vigência
24/01/2023 - 23/01/2025
Valor Total
R$ 7.021,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,20 | 15,000000 | R$ 93,00 |
2 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,20 | 5,000000 | R$ 31,00 |
Total | R$ 124,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19528
Data: 26/11/2024
Valor: R$ 124,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de água sanitária, destinado a sedhas. RECURSO PROPRIO. Contrato:002/2023 Licitação:pe22026.
Número: 8528 | Data Emissão: 22/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 124,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 124,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 223240071433016 | Chave Acesso: 23241116970003000198550000000085281735759562 | Chave Verific: 23241116970003000198550000000085281735759562 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 15.0000 | R$ 6,20 | R$ 93,00 |
002 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 5.0000 | R$ 6,20 | R$ 31,00 |
Total Geral: R$ 124,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de água sanitária, destinado a sedhas. RECURSO PROPRIO. Contrato:002/2023 Licitação:pe22026. | 18/12/2024 | 18120085 | R$ 124,00 | |
Total | R$ 124,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |