info Empenho
Número
14080035/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/08/2018
Valor
R$ 488,16
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE SUPORTES PARA TV'S PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE027/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/04/2018
Data Publicação
16/03/2018
Valor Estimado
R$ 496.043,81
Valor Total
R$ 395.125,78
assignment Contrato
Número
173/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 26.829,94
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SUPORTE PARA TV | R$ 27,12 | 18,000000 | R$ 488,16 |
Total | R$ 488,16 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
10613 | AQUISICAO DE SUPORTES PARA TV'S PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/08/2018 | 41144 | R$ 488,16 | |
Total | R$ 488,16 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE SUPORTES PARA TV'S PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 2018 - 2021. | 04/10/2018 | 04100044 | R$ 488,16 | |
Total | R$ 488,16 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |