info Empenho
Número
14020060/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/02/2019
Valor
R$ 3.472,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
170/2018-SMS
Data Assinatura
16/07/2018
Vigência
16/07/2018 - 16/07/2019
Valor Total
R$ 142.220,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL HIGIENICO PERFUMADO | R$ 2,09 | 800,000000 | R$ 1.672,00 |
2 | PAPEL TOALHA - BRANCO | R$ 3,00 | 600,000000 | R$ 1.800,00 |
Total | R$ 3.472,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3475
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 3.472,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 4434 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 3.472,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.472,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190020147313 | Chave Acesso: 23190403562872000131550010000044341285721543 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PAPEL HIGIENICO PERFUMADO | PACOTE | 800.0000 | R$ 2,09 | R$ 1.672,00 |
002 | PAPEL TOALHA - BRANCO | PACOTE | 600.0000 | R$ 3,00 | R$ 1.800,00 |
Total Geral: R$ 3.472,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 10/10/2019 | 10100107 | R$ 3.472,00 | |
Total | R$ 3.472,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |