info Empenho
Número
14010005/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/01/2025
Valor
R$ 23.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 175/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.376.959/0001-26
library_books Licitação
Número
PE23031-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2023
Data Publicação
04/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.652.456,00
Valor Total
R$ 1.609.290,00
assignment Contrato
Número
0175/2024-SMS
Data Assinatura
16/09/2024
Vigência
17/09/2024 - 16/09/2025
Valor Total
R$ 161.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | R$ 0,95 | 25.000,000000 | R$ 23.750,00 |
Total | R$ 23.750,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1791
Data: 10/03/2025
Valor: R$ 23.750,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 175/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 21838 | Data Emissão: 20/02/2025 | Doc. Ref.: 202502 | Valor Bruto: R$ 23.750,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.750,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/02/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 243250052849313 | Chave Acesso: 43250200376959000126550010000218381599278671 | Chave Verific: 43250200376959000126550010000218381599278671 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | ENVELOPE | 25000.0000 | R$ 0,95 | R$ 23.750,00 |
Total Geral: R$ 23.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 175/2024 E PMS 2022-2025. | 08/04/2025 | 08040002 | R$ 23.750,00 | |
Total | R$ 23.750,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |