info Empenho
Número
12120007/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/12/2023
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Contrato de Gestão
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CONTRATO DE GESTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UPA-PORTE II, COM ODONTOLOGIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N°0001/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.746.713/0001-85
library_books Licitação
Número
DP017/2019-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
16/05/2019
Data Publicação
16/05/2019
Valor Estimado
R$ 9.450.912,00
Valor Total
R$ 9.450.912,00
assignment Contrato
Número
0001/2019-SMS
Data Assinatura
12/06/2019
Vigência
01/07/2019 - 30/06/2025
Valor Total
R$ 62.169.285,93
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONTRATO DE GESTAO - PARA A GESTAO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
Total | R$ 150.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18976
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 150.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UPA-PORTE II, COM ODONTOLOGIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N°0001/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 150.000,00 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 150.000,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11111111 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 150.000,00 |
Total | R$ 150.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UPA-PORTE II, COM ODONTOLOGIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N°0001/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 22/03/2024 | 22030039 | R$ 150.000,00 |
Total | R$ 150.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |