info Empenho
Número
12040024/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
12/04/2021
Valor
R$ 28.820,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
COMBUST[IVEL
Descrição/Objeto do Empenho
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
003/2020-SAUDE
Data Assinatura
13/01/2020
Vigência
13/01/2020 - 03/11/2021
Valor Total
R$ 2.649.238,51
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 28.820,00 | 1,000000 | R$ 28.820,00 |
Total | R$ 28.820,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6596
Data: 11/05/2021
Valor: R$ 18.147,71
Descrição / Justificativa: ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 265700 | Data Emissão: 03/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 18.147,71 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.147,71 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 903R.7878.7120.6234899-X | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 18.147,71 | R$ 18.147,71 |
Total Geral: R$ 18.147,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 25/05/2021 | 25050039 | R$ 18.147,71 | |
Total | R$ 18.147,71 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO | 11/05/2021 | 11050001 | R$ 10.672,29 |
Total | R$ 10.672,29 |