info Empenho
Número
12030001/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
12/03/2024
Valor
R$ 5.009,73
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2024 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.846.400/0001-25
library_books Licitação
Número
DP24001-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/03/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.009,73
Valor Total
R$ 5.009,73
assignment Contrato
Número
05/2024-SEFIN
Data Assinatura
07/03/2024
Vigência
07/03/2024 - 07/03/2026
Valor Total
R$ 10.019,46
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | R$ 0,11 | 45.543,000000 | R$ 5.009,73 |
Total | R$ 5.009,73 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2856
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 4.884,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2024 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN
Número: 43 | Data Emissão: 26/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 4.884,77 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.884,77 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 8090386 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 603454220 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | UNIDADE | 44407.0000 | R$ 0,11 | R$ 4.884,77 |
Total Geral: R$ 4.884,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2024 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN | 05/04/2024 | 05040075 | R$ 4.884,77 | |
Total | R$ 4.884,77 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO DO EMPENHO NAO SERA NECESSARIO À EXECUÇÃO DA DESPESA | 21/06/2024 | 21060010 | R$ 124,96 |
Total | R$ 124,96 |