info Empenho
Número
12030001/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
12/03/2024
Valor
R$ 5.009,73
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2024 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.846.400/0001-25
library_books Licitação
Número
DP24001-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/03/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.009,73
Valor Total
R$ 5.009,73
assignment Contrato
Número
05/2024-SEFIN
Data Assinatura
07/03/2024
Vigência
07/03/2024 - 07/03/2026
Valor Total
R$ 10.019,46

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. R$ 0,11 45.543,000000 R$ 5.009,73
Total R$ 5.009,73

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2856
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 4.884,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2024 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN
Número: 43 Data Emissão: 26/03/2024 Doc. Ref.: 202403 Valor Bruto: R$ 4.884,77
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.884,77
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2024 N° do CGF do Emitente: 8090386 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 603454220 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. UNIDADE 44407.0000 R$ 0,11 R$ 4.884,77
Total Geral: R$ 4.884,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2024 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN 05/04/2024 05040075   R$ 4.884,77
Total R$ 4.884,77
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
SALDO DO EMPENHO NAO SERA NECESSARIO À EXECUÇÃO DA DESPESA 21/06/2024 21060010 R$ 124,96
Total R$ 124,96
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