info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    11100009/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    11/10/2024
                Valor
                    R$ 29.205,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MAPP APS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 191/2024 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    07.752.236/0001-23
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23033-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        27/11/2023
                    Data Publicação
                        16/05/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 3.146.460,00
                    Valor Total
                        R$ 2.354.124,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0191/2024-SMS
                    Data Assinatura
                        01/10/2024
                    Vigência
                        02/10/2024 - 01/10/2025
                    Valor Total
                        R$ 90.860,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZITROMICINA, FRASCO 15ML, 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. | R$ 6,49 | 4.500,000000 | R$ 29.205,00 | 
| Total | R$ 29.205,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 20533
                                                            Data: 12/12/2024
                                                            Valor: R$ 28.945,40
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 191/2024 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 1156670 | Data Emissão: 22/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 28.945,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.945,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 243240202636774 | Chave Acesso: 43241107752236000123550010011566701218227247 | Chave Verific: 43241107752236000123550010011566701218227247 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AZITROMICINA, FRASCO 15ML, 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. | FRASCO | 4460.0000 | R$ 6,49 | R$ 28.945,40 | 
                                            Total Geral: R$ 28.945,40                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 191/2024 E PMS 2022-2025. | 19/12/2024 | 19120017 | R$ 28.945,40 | |
| Total | R$ 28.945,40 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| anulação | 27/12/2024 | 27120030 | R$ 259,60 | 
| Total | R$ 259,60 | ||
 
                        