info Empenho
Número
11050023/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2017
Valor
R$ 198,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE BASICA DE EDUCACAO DE SOBRAL. AEE, CONFORME PE 045/2016. MAIO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.141.728/0001-57
library_books Licitação
Número
PE045/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 3.527.839,10
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
2017032009
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 20/03/2018
Valor Total
R$ 69.641,52
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 G | R$ 6,63 | 30,000000 | R$ 198,90 |
Total | R$ 198,90 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5063
Data: 25/05/2017
Valor: R$ 198,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE BASICA DE EDUCACAO DE SOBRAL. AEE, CONFORME PE 045/2016. MAIO.
Número: 01221 | Data Emissão: 25/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 198,90 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 198,90 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170029864456 | Chave Acesso: 23170505141728000157550010000012210000012218 | Chave Verific: 23-1705-05.141.728/0001-57-55-001-000.001.221-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 198,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE BASICA DE EDUCACAO DE SOBRAL. AEE, CONFORME PE 045/2016. MAIO. | 14/06/2017 | 14060015 | R$ 198,90 | |
Total | R$ 198,90 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |