info Empenho
Número
11020016/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2016
Valor
R$ 2.392,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PP155/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2015
Data Publicação
04/09/2015
Valor Estimado
R$ 1.187.275,24
Valor Total
R$ 634.672,00
assignment Contrato
Número
1552015-1
Data Assinatura
02/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 154.970,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG | R$ 2,99 | 800,000000 | R$ 2.392,00 |
Total | R$ 2.392,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1781
Data: 18/02/2016
Valor: R$ 2.392,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 40020 | Data Emissão: 18/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 2.392,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.392,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/02/2016 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160009286957 | Chave Acesso: 23160235043876000108550010000400201204744918 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG | UNIDADE | 800.0000 | R$ 2,99 | R$ 2.392,00 |
Total Geral: R$ 2.392,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/05/2016 | 13050127 | R$ 2.392,00 | |
Total | R$ 2.392,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |