info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    09100051/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    09/10/2024
                Valor
                    R$ 1.551,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência Especial da União
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE LIMPEZA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    26.644.910/0001-09
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22031-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        26/04/2023
                    Data Publicação
                        01/08/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 1.082.987,55
                    Valor Total
                        R$ 390.060,32
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0039/2024-SMS
                    Data Assinatura
                        26/01/2024
                    Vigência
                        26/01/2024 - 25/01/2025
                    Valor Total
                        R$ 17.337,50
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESTO PARA LIXO, SEM TAMPA, PLÁSTICO, RETANGULAR, CAPACIDADE PARA 12L, DIMENSÕES APROXIMADAS 29 X 30,5 X 21 CM. | R$ 16,70 | 30,000000 | R$ 501,00 | 
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 2,10 | 500,000000 | R$ 1.050,00 | 
| Total | R$ 1.551,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 17109
                                                            Data: 06/11/2024
                                                            Valor: R$ 1.534,30
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 17584 | Data Emissão: 31/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 1.534,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.534,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240063011103 | Chave Acesso: 23241026644910000109550010000175841932392843 | Chave Verific: 23241026644910000109550010000175841932392843 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 500.0000 | R$ 2,10 | R$ 1.050,00 | 
| 002 | CESTO PARA LIXO, SEM TAMPA, PLÁSTICO, RETANGULAR, CAPACIDADE PARA 12L, DIMENSÕES APROXIMADAS 29 X 30,5 X 21 CM. | UNIDADE | 29.0000 | R$ 16,70 | R$ 484,30 | 
                                            Total Geral: R$ 1.534,30                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025. | 14/11/2024 | 14110038 | R$ 1.534,30 | |
| Total | R$ 1.534,30 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| anulação | 27/12/2024 | 27120005 | R$ 16,70 | 
| Total | R$ 16,70 | ||
 
                        