info Empenho
Número
09090009/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/09/2025
Valor
R$ 130.086,17
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N° 03090037 REF. REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO PÓS-FIXADO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, RESPEITANDO O TETO FINANCEIRO ANUAL DO CONVÊNIO, CONFORME PACTUAÇÃO VIGENTE NO CONVÊNIO Nº 001/2025. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV001/2025
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
13/03/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 37.740.948,98
Valor Total
R$ 37.740.948,98
assignment Contrato
Número
001/2025-SMS
Data Assinatura
07/03/2025
Vigência
07/03/2025 - 07/03/2026
Valor Total
R$ 38.220.735,74
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 130.086,17 | 1,000000 | R$ 130.086,17 |
Total | R$ 130.086,17 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12993
Data: 17/09/2025
Valor: R$ 130.086,17
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N° 03090037 REF. REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO PÓS-FIXADO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, RESPEITANDO O TETO FINANCEIRO ANUAL DO CONVÊNIO, CONFORME PACTUAÇÃO VIGENTE NO CONVÊNIO Nº 001/2025. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 30428 | Data Emissão: 17/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 130.086,17 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 130.086,17 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 26sxbq7m4ptljr3iz9ven5kao8w | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 130.086,17 | R$ 130.086,17 |
Total Geral: R$ 130.086,17
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |