info Empenho
Número
09080016/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/08/2016
Valor
R$ 15.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
043201519
Data Assinatura
04/01/2016
Vigência
04/01/2016 - 04/01/2017
Valor Total
R$ 159.100,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PROMETAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 25 MG/ML | R$ 1,00 | 1.000,000000 | R$ 1.000,00 |
2 | SINVASTATINA 40 MG | R$ 0,13 | 100.000,000000 | R$ 13.000,00 |
3 | SULFA+TRIMETOPRINA 400MG+80MG APRES CX C/400 | R$ 0,08 | 20.000,000000 | R$ 1.600,00 |
Total | R$ 15.600,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14362
Data: 19/08/2016
Valor: R$ 15.600,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 205093 | Data Emissão: 19/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 15.600,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1679384360 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.600,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126160042438024 | Chave Acesso: 26160808778201000126550010002050931002050930 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PROMETAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 25 MG/ML | AMP | 1000.0000 | R$ 1,00 | R$ 1.000,00 |
002 | SINVASTATINA 40 MG | CPR | 100000.0000 | R$ 0,13 | R$ 13.000,00 |
003 | SULFA+TRIMETOPRINA 400MG+80MG APRES CX C/400 | CPR | 20000.0000 | R$ 0,08 | R$ 1.600,00 |
Total Geral: R$ 15.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/09/2016 | 30090023 | R$ 15.600,00 | |
Total | R$ 15.600,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |